老師,這張發票怎么做分錄? 問
你好 你這里是單獨付利息嗎。 借:財務費用 貸:應付利息 借:應付利息 貸:銀行存款 答
變更股東怎么操作?需要準備什么資料 問
您好,你給個郵箱,我發操作方法給你,需要股權轉讓協議,營業執照,股東身份證 答
老師好,請問2025年9月購進的生產設備,當時會計記錯 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師你好 中級長投權益法調利潤是為什么要調減 問
你好,長期股權投資權益法確認的投資收益是沒有真正實現的利潤。稅務那邊要真金白銀真正實現的。所以這部分收益要進行納稅調減。 答
想要注銷個體戶,是不是也可以選擇把稅清掉,然后以 問
你好,正在回復題目 答

職工福利費做分錄,借管理費用—工資及福利費—福利,貸應付職工薪酬-福利費。 是這樣的嗎還是說借方就是管理費用—福利費呢
答: 你好,借管理費用福利費,借管理費用,福利費貸應付職工薪酬福利費就可以不用分的那么詳細。 工資的時候借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資。
管理費用-福利費應付職工薪酬-福利費匯算清繳是調整應付職工薪酬里的福利費,還是管理費用里的福利費
答: 你好,如果福利費都通過應付職工薪酬-福利費過下,就是應付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
"“單位管理費用--福利費”收入是應該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負)嗎?“單位管理費用--福利費”支出是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款嗎?"
答: 是的,你沒有理解錯。“單位管理費用--福利費”收入應該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負),而“單位管理費用--福利費”支出則是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款。







粵公網安備 44030502000945號


