老師,個體工商戶,核定征收,開了3個點的專票,稅管員直 問
你好,不要管,系統自動申報的應該,定期定額? 答
老師這個怎么改,這個25年10月開的發票,26年1有紅沖 問
您好小規模納稅人您沖紅的是專票嗎 答
老師,您好!申報個稅現在有公務交通費、通訊費、律 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎, 問
同學你好, 你們是幾天制工作日,26天嗎 答
老師想問一下你們有沒有廣西的財務?使用過桂薪寶 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

2023年小規模納稅人開具增值稅專票,納稅申報是按1%繳納增值稅還是3%繳納增值稅
答: 你好,學員,這個是按照3%填寫的
老師好,求:一般納稅人在異地預繳增值稅和在本地申報增值稅繳納增值稅及抵扣預繳增值稅的會計分錄?
答: 您好,異地預繳增值稅: 借:應交稅費 - 預交增值稅 貸:銀行存款 本地申報增值稅 計算應納稅額:當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借:應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費 - 未交增值稅 抵扣預繳增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:應交稅費 - 預交增值稅 繳納增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提增值稅和繳納增值稅分錄??
答: 你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)






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純真的大地 追問
2022-06-30 14:12
郭老師 解答
2022-06-30 14:15
純真的大地 追問
2022-06-30 14:23
郭老師 解答
2022-06-30 14:25