請問老師,公司自建廠房,還未結轉固定資產,還在在建工程中,其中有一部客梯,替換成了貨梯。我應該如何做分錄啊?好難。如果在固定資產中就可以做固定資產清理,可在在建工程中,是否是要做減值損失呢?

搬磚工
于2022-06-29 15:53 發布 ??694次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
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出售在建工程通常需要通過“固定資產清理”科目進行核算。在建工程在出售時,應將其賬面價值轉入“固定資產清理”科目,并記錄相關稅費和其他費用,最后將收到的款項與清理后的賬面價值之間的差額計入營業外收支。
具體的會計分錄如下:
1. 將在建工程的賬面價值轉入“固定資產清理”科目:
```
借:固定資產清理
貸:在建工程
```
2. 記錄應交的稅費(如適用):
```
借:固定資產清理
貸:應交稅費
```
3. 記錄支付的其他費用(如適用):
```
借:固定資產清理
貸:銀行存款(或其他相應的資金來源科目)
```
4. 收到出售在建工程的款項:
```
借:銀行存款(或其他相應的資金來源科目)
貸:固定資產清理
```
5. 將在建工程的清理損益計入營業外收支:
- 如果出售價格高于賬面價值,則:
```
借:固定資產清理
貸:營業外收入
```
- 如果出售價格低于賬面價值,則:
```
借:營業外支出
貸:固定資產清理
```
以上分錄僅供參考,實際操作中應根據具體情況和當地的會計準則進行調整。
2024-03-02 13:58:51
你好,這個還沒有完工的固定資產嗎?
2022-06-15 20:51:38
你好!你不用做固定資產清理,直接換掉之前的入賬的金額,增加新的就好了,在在建工程科目核算
2022-06-29 15:58:10
這個不用
直接轉到在建工程
2022-08-25 12:36:50
您好!這個你現在還在在建工程,你客梯的減去,加上貨梯的部分計入在建工程就好了
2022-06-29 16:11:23
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