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清脆的大白
于2022-06-27 08:37 發布 ??3412次瀏覽
圖圖*老師
職稱: 中級會計師
2022-06-27 08:49
你好,煙葉稅=150*1.1*0.2=33增值稅進項稅=(150+33)*0.1+10*0.09=19.2
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增值稅專用發票進項開錯了,然而我已開具增值稅銷項發票了!
答: 你好,你把這個銷項作廢了,應該是銷售方來開負數發票。
假如沒有進項票,開出一萬的增值稅專用發票13個點,實交稅多少錢
答: 同學你好 交十三個點的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
哪些增值稅普通發票可以抵扣增值稅?哪些增值稅專用發票不能抵扣進項/
答: 旅客服務通行費、電子普通發票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務費可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個需要看具體的業務,福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務,這些不允許抵扣。
老師,我們是設備租賃公司的,如果公司從塔吊生產廠家購買塔吊,廠家給開的增值稅專用發票,根據增值稅銷項減進項,這種情況下沒有銷項,增值稅具體應該怎么處理啊
討論
您好:老師,進項電子專票認證欄,和紙質認證欄都是第35行(本期認證相符增值稅專用發票),謝謝
我這邊需要開一個增值稅專用發票出去,但是沒有相應的專票進項,可以用普票進項嗎?除了要全額繳13%的稅,這個操作可以嗎?
增值稅專用發票進項發票有規格型號,銷項發票可以不寫規格型號嗎?客戶不讓寫上
收增值稅專用發票進項票時,運輸用途,是否需要備注?
圖圖*老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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