送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-06-25 13:28

您好
貨物出口退稅率為0,開普票的時候,稅率是選免稅
出口發票都這樣開具

bamboo老師 解答

2022-06-25 13:55

出口的 都這樣開具普通發票的啊
貨物出口退稅率為0 出口那不是要交13%的稅么
抵扣的材料進項不是可以抵扣銷項么?

bamboo老師 解答

2022-06-25 14:11

沒事的哈 
出口發票開具都是選免稅開具的

bamboo老師 解答

2022-06-25 14:21

0稅率是固定的 稅法有規定的哪些產品是零稅率

其他情況 開具都是選擇免稅 比如現在小規模普通發票 就是開具免稅

bamboo老師 解答

2022-06-25 14:28

開具免稅就好了 固定的 不管您退稅率多少 都是這樣開具

bamboo老師 解答

2022-06-25 15:13

銷項為13 抵扣的進項稅額是10 需要交3的增值稅啊 

學堂用戶_ph732477 追問

2022-06-25 13:53

免稅發票是不是不存在銷項稅額?那抵扣的材料進項以后怎么處理?留抵退稅嗎?

學堂用戶_ph732477 追問

2022-06-25 13:59

老師前面說的是選免稅,這次說出口要交13%的稅,我以為免稅就等于沒有銷項稅了。沒接觸過外銷,不好意思

學堂用戶_ph732477 追問

2022-06-25 14:19

老師再問個問題,開票的時候選免稅或者選0稅率,兩者區別是什么

學堂用戶_ph732477 追問

2022-06-25 14:27

我開始以為開發票選的稅率跟貨物的退稅率有關系。其實是不相干的兩件事情是吧。我們是出口企業,每次出口的貨品退稅率也不相同。但是我開票的話是固定的,選0稅率就好?

學堂用戶_ph732477 追問

2022-06-25 15:06

老師,因為我退稅率為0,那假設這次我虛擬銷項為13,抵扣的進項稅額是10,那我需要交增值稅嗎。退稅率0,是不是不交不退增值稅的?

上傳圖片 ?
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出口退稅率為零主要適用于一些國家限制出口的商品。根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅若干問題的通知》(國稅發〔2006〕102號)第一條規定,出口企業出口的下列貨物,除另有規定外,視同內銷貨物計提銷項稅額或征收增值稅:(一)國家明確規定不予退(免)增值稅的貨物。(二)出口企業未在規定期限內申報退(免)稅的貨物。(三)出口企業雖已申報退(免)稅但未在規定期限內向稅務機關補齊有關憑證的貨物。(四)出口企業未在規定期限內申報開具《代理出口貨物證明》的貨物。(五)生產企業出口的除四類視同自產產品以外的其他外購貨物。 出口退稅率為零的貨物視同內銷,計提銷項稅額。 1、首先,將出口收入計入主營業務收入,不計算應收的退稅款。 2、其次,再根據公式計算銷項稅金 3、再其次,該貨物的進項稅額不需作轉出,可以直接進行抵扣。應計提銷項稅額的出口貨物,如果生產企業已按規定計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額并已轉入成本科目的,可以從成本科目轉入進項稅額科目。外貿企業如果已按規定計算征稅率與退稅率之差,并已轉入成本科目的,可將征稅率與退稅率之差及轉入應收出口退稅的金額,轉入進項稅額科目。
2022-03-09 21:45:46
國家稅務總局官網可查http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitChukou.html
2022-07-21 20:47:02
同學你好 http://www.woolmarket.com.cn/zh/shownews.php?id=38276 看下這個流程
2022-02-23 11:57:47
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,原題目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2023-10-14 09:08:40
同學你好 把上一次備份的數據再下載系統重新導入就可以
2022-02-14 10:32:11
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