請問, 異常發票進項稅額轉出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現在做進項轉出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業務成本 貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 2. 月末結轉 借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費 — 未交增值稅 3. 實際繳納時 借:應交稅費 — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財務領導,那個我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權,金額99萬。A注資到B 問
同學您好,是的,借長期股權投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個不需要押金,需要公示,現在補 第二個二月份有工資就計提 沒有工資,不用 營業執照下來就可以做帳 答
老師好,個體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

請問這里為里為什么不是銀行存款而是固定資產?
答: 你好,把購買的資產先入固定資產,然后再由固定資產轉支投資性房地產
請問老師,10月購入挖機一臺,款項已付,但未收到發票,隔兩個月才收到,做借:固定資產-挖機,貸:銀行存款,收到發票時就直接附在后面可以嗎?還是收到發票的時候還要另外做分錄?
答: 收到發票時就直接附在后面可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,求助是不是這樣入科目村里發放3筆拆遷款,村里是購買3間農民的房子,給3個村民的拆遷款,這筆拆遷款政府無下撥款。我是這樣做的借:內部往來-南山畈房屋3 間貸:銀行存款緊接著再做一筆分錄借:固定資產-房屋建筑物貸:內部往來-南山畈房屋3間
答: 這樣的科目處理在一定程度上是可行的,但需要考慮一些細節和可能存在的問題。 首先,您這樣的處理方式能夠反映資金的流出(支付拆遷款)和資產的增加(獲得房屋)。 對于這種情況,還需要考慮相關的法律法規和政策要求,以確保會計處理的合規性。 另外,如果在拆遷過程中產生了其他相關的費用,如拆遷補償的評估費、手續費等,也需要進行相應的會計處理。 例如,如果支付了 1 萬元的評估費,會計分錄可能是: 借:固定資產 - 房屋建筑物 10000 貸:銀行存款 10000 同時,對于房屋的入賬價值,需要根據其公允價值或合理的評估價值來確定。如果后續對房屋進行了修繕或改造,相關的支出也應計入固定資產的成本。








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