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5fsshz
于2022-06-17 13:46 發布 ??537次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-06-17 13:47
你好 ; 這個是什么業務發生的; 這樣才好判斷具體科目的
5fsshz 追問
2022-06-17 14:32
我們是房地產公司這是支工地上的工程款
meizi老師 解答
2022-06-17 14:33
你好; 計入開發成本 -建安工程費 - 具體 明細 來做賬
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老師 過年好。 您看一下這個題,我的貸方寫預付賬款25000,銀行存款31500。貸方和照片都是一樣的。我這樣做對嗎?
答: 您好同學,是的,您做的憑證沒問題
借預付賬款貸銀行存款 這筆賬怎么沖銷
答: 你好,你這個錢退回來了嗎?還是說拿到的貨物?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
之前的老會計做的是借預付賬款貸銀行存款。然后一點點沖。
答: 你好 現在咨詢什么問題呢?
老師,21年會計銀行賬做的借:預付賬款 貸:銀行存款今年我做的借:應付賬款 貸:銀行存款,可以嗎,煤炭行業去年的預付我怎么處理呢
討論
你好,老師,請問,1月份支付了整年辦公室租金,借:預付賬款-租金,貸:銀行存款。2月開始算租金的時候,沒開發票給我,3月份才一起開的,我2月份賬務上需要怎么處理嗎?
請問,我們是品牌公司,委托一家工廠代加工,支付包裝材料款,借:預付賬款 貸:銀行存款,收到發票后怎么做分錄啊?
請問老師,我們之前購買東西公戶匯的款做的借:預付賬款,貸:銀行存款,現在發票開來了,怎么沖,分錄是怎樣做
老師,預付款借:預付賬款,貸:銀行存款,收到發票怎么做賬呢
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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5fsshz 追問
2022-06-17 14:32
meizi老師 解答
2022-06-17 14:33