老師,因銷售方要把前期3張增值稅專用發票重開成增值稅普票,讓我單位開具了增值稅紅字信息表,然后對方開了紅字專用發票過來,由于是班車客運發票,當時取得專票時我單位已經認證抵扣,又因是用于員工福利就做了對應進項稅額轉出,那么取得紅字專用發票和重新開過來的增值稅普通發票應該如何賬務處理,納稅申報時應如何處理

哭泣的吐司
于2022-06-13 15:15 發布 ??459次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2022-06-13 15:27
取得普票后把普票放在原憑證后邊就是了,
相關問題討論
如果是3%的普通發票的可以免
2022-11-24 12:36:46
對,沒錯,就是你說的這個意思。
2022-05-30 10:22:31
你好。
你有這個票種認定嗎?
2022-04-07 08:47:29
你好,金稅盤只有增值稅普通發票和增值稅專用發票,沒有增值稅電子普通發票,實際上增值稅電子普通發票是由國家財政部門統一制定,由市級有關部門進行核定發行的電子發票,不同于增值稅普通發票和增值稅專用發票。增值稅電子普通發票只能通過專業的增值稅電子普通發票系統開具,自動記錄發票開具、作廢和報廢等相關信息,以確保發票的安全性、真實性和準確性。例如,張小明是一位網絡商戶,他要開具增值稅電子普通發票,要先注冊一個專業的稅務系統,登錄稅務系統后,可以進入“發票開具”功能,選擇“電子發票”功能,輸入發票的相關信息,如購買方的稅號、單位名稱、貨物名稱、金額等,然后確認發票信息,點擊“開具”按鈕,即可完成增值稅電子普通發票的開具。
2023-03-14 18:44:55
是的,通常情況下是那樣子的。
2024-06-12 10:02:58
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