企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
法律援助補貼開免稅發票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

老師我手里有一張大額增值稅發票進項票, 進項稅為30萬元, 可是我這個月想繳納些增值稅, 請問抵扣后在申報的時候可以選擇本月抵扣30萬中間的一部分, 剩下的下個月再抵扣嗎?
答: 你好,這個不能自主選擇。進項大于銷項,就不用交增值稅了。但你又想繳納銷項,所以不能用這張發票抵扣。
請問增值稅進項票來的多,后期可以補稅給我們嗎?
答: 補稅給你們,應該是給你開的少了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我們有客戶要繳13%的增值稅嗎,這個必須開增值稅專票,開進項稅票可以抵扣一部分是吧
答: 如果你們單位開出去的是普通發票,進來的是專票,可以抵扣的。






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k1 追問
2022-06-09 11:08
meizi老師 解答
2022-06-09 11:16