送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-31 14:26

你好,差額你可以放到營業外支出里面的。

ellenwzz 追問

2022-05-31 14:40

每家公司年底都要發詢證函,核對金額,這個不受影響嗎?
審計也要看的

郭老師 解答

2022-05-31 14:41

你好,這個不受影響的,這個沒有余額。

ellenwzz 追問

2022-05-31 14:58

老師。我是出納,給對方公司開的增值稅發票,多出十元,對方也按照發票打的錢。本來我也想計入營業外收入,會計不同意。她的意思是在年底審計的時候,會出現問題,對方公司的增值稅發票和對賬單上面的錢有出入,影響年底對方公司銀行詢證函的回函,也會影響年底審計的審查
我們是一直都是對賬單和增值稅發票金額一致
這樣子是不是只有這個月開票的時候,少開十元呢

郭老師 解答

2022-05-31 15:00

好,沒有這么嚴格的四舍五入,你們單位抹零不就可以?

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相關問題討論
如果是3%的普通發票的可以免
2022-11-24 12:36:46
旅客服務通行費、電子普通發票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務費可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個需要看具體的業務,福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務,這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計金額)
2022-04-01 11:43:43
您好,這個的話,因為19年4月,修改了開電子發票的權利,也就是當時出現的出行費電子發票
2024-09-15 15:14:01
你好,增值稅全部發票資料統計包含你的專用發票,普通發票,還有電子發票的匯總。 剩下的這三個表格沒有關系的。
2022-04-01 09:23:40
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