送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-05-31 11:54

同學
這個在未開票收入里面做負數沖減即可。然后按你正常開票的金額申報正數,
這樣一正一負就抵消了。

嘻嘻 追問

2022-05-31 15:41

小規模申報表里沒有未開票收入這一欄,不知填在哪里

星河老師 解答

2022-05-31 16:08

同學
你這個情況
沒有超過起征點的話,在(四)免稅銷售額和其中:小微企業免稅銷售額上填寫金額就行了
按稅法規定,如實足額申報已開發票的營業收入和未開票營業收入,這是原則規定.具體該報多少以你具體經營情況而定,另外由于你是小規模納稅人,增值稅是按營業收入來計征稅款的,申報的多交的增值稅稅款就越多.小規模納稅人沒開發票,也沒有無票銷售,申報表按照零申報,本期銷售額和稅金都不用填寫.

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相關問題討論
您好,數按季度來的吧的
2022-03-14 16:22:22
你好; 去稅務局大廳報。 你這樣的話 你申報期會 10-11月是按小規模 。 12月是 1月報的
2022-01-04 16:38:49
您好,除了個人所得稅都是按季度申報的
2022-03-15 12:38:28
您好,對的,是和這個意思的
2023-05-06 11:10:03
具體什么問題,詳細些哈
2023-04-04 17:30:46
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