送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-31 10:39

你好,你看一下你的申報表里面有留底嗎?主表里面期末留底。

可笑的誓言 追問

2022-05-31 10:54

沒有的,我看了12月份的增值稅主表,因為我們都還交稅了,如果有留抵就不用交增值稅啊

郭老師 解答

2022-05-31 10:58

那不對,你們自己申請了增量留底退稅嗎?

郭老師 解答

2022-05-31 10:58

看一下是不是六稅兩費減半退回來的。

可笑的誓言 追問

2022-05-31 11:03

稅務局給我打電話了,讓我自己申請下增量留抵退稅,說有一筆2萬多的增量留抵稅要退,六稅兩費減半有退回來的金額是5000多塊錢我清楚,我上傳了一張去年12月份報稅的主表交的稅情況,你幫我看下哦,謝謝!

郭老師 解答

2022-05-31 11:05

你好,那截止到這個月有留底嗎。

可笑的誓言 追問

2022-05-31 11:12

沒有的,我們的進項票都好少,基本上交增值稅都是交的全6個點的,我們是做現代服務行業的,做策劃類的。

郭老師 解答

2022-05-31 11:14

那你找你稅務局,你問下他的申報表和你的申報表不一致還是怎么了?

郭老師 解答

2022-05-31 11:14

或者是你拿著你的申報表去找你專管員問一下,你們核對一下。

可笑的誓言 追問

2022-05-31 11:15

好的,謝謝老師這么熱心的回答

郭老師 解答

2022-05-31 11:16

不用客氣,工作順利

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一、增值稅留抵稅,就是“應交稅費——未交增值稅”科目的借方余額,也就是屬于留抵的增值稅稅額。 二、增值稅留抵稅額=增值稅存量稅額%2B增值稅增量稅額。 三、存量稅額,就是2019年3月31日 之前的留抵增值稅,增量稅額就是2019年4月1日之后增加的留抵增值稅稅額。 四、相關的退稅政策,可以看財政部、國家稅務總局2022年第14號公告、2019年第39號公告
2022-04-01 12:14:56
你好,你多繳納的分錄怎么做的?借應交稅費,未交增值稅 貸銀行嗎?
2023-09-20 11:41:23
您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
你好!你的科目設置不太合理的,未交增值稅應該是二級科目,需要把應交稅費—應交增值稅科目下所有明細科目余額轉到未交增值稅科目下看看如果是借方余額就是申請留底退稅的金額,你也可以看看最近一起期申報表的主表上留留抵金額,這個比較準
2022-06-28 11:47:20
你好,之前只有進項,沒有銷項嗎?
2022-04-11 13:54:28
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