1.2月份單位放假了,保險給交,工資不開,繳納社保的分 問
那么工資只計提個人部分社保金額,單位部分社保正常計提計入社保 答
新的公司開在云南,如何幫員工辦理社保,請一步一步 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,種茶葉的專業合作社收到政府補助,請問需要繳 問
你好,按理解,不用繳企業所得稅 答
老師好! 我想請問一下,我們民營醫院借非股東的錢 問
民營醫院借非股東的錢付利息: 醫院方:只代扣 20% 個人所得稅 出借個人:交 1% 增值稅及附加 印花稅:雙方都不用交 答
我們之前有留底進項增值稅款3萬.現在有進項1萬,銷 問
你好可以繼續留底的這個是 答

您好!老師,我想請問一下,我們聘請的第三方審計提出來我們去年買了幾個門和幾把鎖,沒有入固定資產,現在需要入固定資產的,請問這個在預算一體化系統里面怎么做賬呢?我們是公益一類事業單位,財務和預算會計分錄是什么呢?謝謝您了!
答: 財務會計分錄 補記固定資產: 借:固定資產(門和鎖的購買金額) 貸:以前年度盈余調整(因為是調整去年的賬務,通過此科目過渡) 調整累計折舊(假設從購買到現在需要計提一定的折舊): 借:以前年度盈余調整(折舊金額) 貸:固定資產累計折舊 將以前年度盈余調整余額轉入累計盈余: 借:以前年度盈余調整(余額) 貸:累計盈余 預算會計分錄 由于去年購買門和鎖時已經支付了款項,在預算一體化系統中,如果當時已經做了支出預算分錄,現在補記固定資產不需要再做預算會計分錄,因為不涉及當年預算收支的變動。 如果當時沒有做支出預算分錄(這種情況較少,但如果存在),則需要按照以下方式處理: 補記預算支出: 借:事業支出(門和鎖的購買金額) 貸:資金結存 - 貨幣資金(如果是用貨幣資金支付的)或財政撥款結轉 - 年初余額調整等(根據實際資金來源調整相應科目)
老師,我單位是事業單位,購買了平板電腦,之后才知道因今年政策不允許購買非國產的且平板入不了固定資產,要怎么做賬?
答: 你好,是需要調整到費用的意思??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
事業單位合并,固定資產接受方如何處理
答: 同學你好 借固定資產 貸無償調撥凈資產






粵公網安備 44030502000945號



carol. 追問
2022-05-24 11:51
文文老師 解答
2022-05-24 14:11