送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-19 15:14

你好,15000按這個來繳納的。

豆豆 追問

2022-05-19 15:17

老師,我就是被搞暈了,有的老師說是按20000元來計提附加稅,是應該按照當期 應交稅費-未交增值稅 的貸方金額計提,確定是按15000元計提是吧?

郭老師 解答

2022-05-19 15:19

好,確定是按照退稅之后的來。

郭老師 解答

2022-05-19 15:19

你可以看一下你的增值稅申報表附表五。

豆豆 追問

2022-05-19 15:24

對的,附表五系統已經自動帶出并減掉本期留抵退稅的金額了,謝謝老師!

郭老師 解答

2022-05-19 15:25

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,繳納的增值稅加上免抵稅款。
2022-12-06 15:37:53
?你好;? ? ? 如果納稅人在產生增量留抵稅額當期即申請退還,就意味著后期可繼續抵扣的留抵稅額清零或減少。在相關配套政策發布實施前,就相當于,已申請退還的這部分留抵稅額,融入了后期的應納稅額,成了附加稅費的計稅(征)依據。? 那么按照1萬來計算的??
2022-05-19 14:35:55
你好,15000按這個來繳納的。
2022-05-19 15:14:25
你好,對的,應該是本期應繳稅額-已經預繳稅額=余額為附加稅計稅依據
2022-06-22 16:06:00
您好,附加稅是以實際繳納的增值稅為依據的,如果沒有交增值稅就不交附加稅
2022-05-01 20:07:04
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