送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-16 10:33

同學你好

這個不征稅發票是必須要預繳的
第二次交的時候是先用預繳的抵減

米朵兒 追問

2022-05-16 10:37

我好像不太明白

樸老師 解答

2022-05-16 10:45

同學你好
具體哪里不明白
沒有重復繳稅呀

米朵兒 追問

2022-05-16 15:55

老師,財政劃撥款給我總公司要交一次,我撥給下屬單位,下屬單位要交一次,不是重復交稅嗎

樸老師 解答

2022-05-16 16:07

同學你好
對的
這個不是重復繳稅

米朵兒 追問

2022-05-16 16:33

資金會有缺口,財政撥款還要自己擔增值稅

樸老師 解答

2022-05-16 16:43

這個一般事業單位不交稅

米朵兒 追問

2022-05-16 16:45

我們是國有企業,不屬于事業單位

樸老師 解答

2022-05-16 17:01

那這個肯定要自己承擔稅費

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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