送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-13 13:41

申報提交之后
他會提示你的

延期繳納
是否享受
選擇是就可以

李霞老師 解答

2022-05-13 13:43

正常,他應該體現在你主表第30行里面的。

^梅子 追問

2022-05-13 13:54

這個是上個月按系統提示申報的,30欄為實際繳納的稅款,延繳的稅款就出現在32欄了。那有的人說這樣不對,說30欄應填上月應繳稅款,而不是實際繳納稅款,33欄不能有欠繳稅款,說有欠繳稅款,到時滯納金,而且到時跟稅局解釋不清,也有問題。

李霞老師 解答

2022-05-13 13:57

你好,你這個33行呀,應該是系統的問題,你可以聯系稅務局,可以去讓稅務局在后臺給你更改報表的。

^梅子 追問

2022-05-13 13:59

什么意思,33欄不能有數據?應該怎么改?33欄又代表什么數據?

李霞老師 解答

2022-05-13 14:02

你好,正常的話,你欠交的稅款,他應該是零才對呀,所以說這個是系統代數有可能帶錯了。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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