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hdsjz
于2022-05-12 15:04 發布 ??1365次瀏覽
鐘存老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
2022-05-12 15:26
同學你好很高興為你解答營業外收入-稅費減免
hdsjz 追問
2022-05-12 16:05
老師我說的是A101010報表 企業所得稅匯算清繳表 您是認真的嗎?
鐘存老師 解答
2022-05-12 16:48
20(四)政府補助利得A101010一般企業收入明細表
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免征增值稅轉營業外收入在企業所得稅匯算中要調增企業所得稅嗎
答: 這個是不用納稅調整了。
我是一家醫院,享受增值稅免稅優惠,免征的增值稅要計入企業所得稅營業外收入繳納所得稅嗎
答: 對的是的,需要這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人免征的增值稅計入營業外收入,這部分營業外收入要交企業所得稅嗎
答: 是的,那個需要交所得稅的
小規模營業外收入減免稅額增值稅填入2021季報企業所得稅哪里
討論
小規模減免的2%增值稅記到營業外收入,是不是得繳納企業所得稅啊
按收入的百分之2定率利潤征收企業所得稅,那么月銷售3萬以下.免征的增值稅轉到營業外收入.那這營業外收入是否要交所得稅?應該加到收入中交所得稅?還是直接加到利潤中交所得稅?
老師直接減免的增值稅做了營業外收入,這部分收入要交企業所得稅嗎?
老師,企業收到個稅手續費返還,計入了營業外收入中,在企業所得稅匯算清繳時,提示增值稅申報收入和企業所得稅營業收入不一致,這個需要做什么處理嗎,謝謝。
鐘存老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
★ 4.98 解題: 39064 個
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hdsjz 追問
2022-05-12 16:05
鐘存老師 解答
2022-05-12 16:48