送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-05-12 10:36

原樣沖紅,再按發票的金額做分錄,
 借:應收賬款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 

水到渠成 追問

2022-05-12 11:05

不用做到未分配利潤嗎,那怎么沖銷          借:主營業務成本-2000,貸:庫存商品-2000

劉艷紅老師 解答

2022-05-12 11:09

你把去年的所有分錄先沖紅,再做一筆正數,不就是一負一正就抵掉了嗎,不需要通過未分配利潤了

水到渠成 追問

2022-05-12 13:21

好的,謝謝

劉艷紅老師 解答

2022-05-12 13:27

不客氣,很高興幫你解答

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相關問題討論
你好, 借:銀行存款15820 貸:庫存商品14000 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1820
2023-06-13 16:14:52
意思你取得9份紅沖的,開了負數4份
2022-03-17 15:42:00
借預付賬款 借主營業務成本負數 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-04-10 12:02:52
您好,您具體是什么情況?是不是在發票認證系統里面有這個提示信息?這只是提示信息而已,您可以不用管,你可以對一下,你是不是有這兩張發票?
2022-03-30 20:15:51
您好,拿到紅字發票再處理就行呢
2022-04-25 21:01:04
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