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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-05-12 09:30

你好,具體是什么原因導致的補交呢 

carol. 追問

2022-05-12 09:36

稅務稽查補繳的,是以前年度的進項票不合格,補交抵扣的進項稅額

鄒老師 解答

2022-05-12 09:39

你好,是虛開了進項發(fā)票嗎 

carol. 追問

2022-05-12 10:41

是的,就是進項發(fā)票不能抵扣了

鄒老師 解答

2022-05-12 10:45

你好
借:營業(yè)外支出 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出), 貸:應交稅費—未交增值稅
借:應交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款

carol. 追問

2022-05-12 12:05

是以前年度的哦,還能直接計入今年的營業(yè)外支出嗎?不用計入以前年度損益調整嗎

鄒老師 解答

2022-05-12 12:46

你好,是以前年度的虛開發(fā)票,現(xiàn)在進項稅額轉出,是計入現(xiàn)在的營業(yè)外支出核算的  

carol. 追問

2022-05-12 14:56

老師,為什么要入營業(yè)外支出?入賬不是入借:進項稅額轉出   貸:應交稅費-增值稅檢查調整?入營業(yè)外支出不就是影響到本年的利潤了嗎?

鄒老師 解答

2022-05-12 14:57

你好,因為是虛開了發(fā)票,相關支出就需要通過營業(yè)外支出核算啊 

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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