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ellenwzz
于2022-05-11 10:34 發布 ??746次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-05-11 10:36
對的是的,是這么理解的。
ellenwzz 追問
2022-05-11 10:41
老師 那為啥填的留抵退稅表最后顯示有負數增量留抵金額?而且那個負數金額就是之前2019年3月底增值稅留抵金額。是不是我剛申報了4月增值稅,數據還沒過去?
郭老師 解答
2022-05-11 10:44
你好,最后的退稅款是一個負數,不會退稅的。
2022-05-11 10:48
還想問下,如果5月份我們又有多的進項稅待抵扣,還可以享受國家今年新出的留抵退稅政策嗎
2022-05-11 10:50
比如6月份我們可以辦理退稅嗎
2022-05-11 10:53
符合增量留底可以的,一年可以申請兩次。
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計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢
答: 你。您好,填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
增值稅申報成功扣款了,但是進項稅認證只導入了,未確認怎么處理
答: 同學你好 勾選之后要確認簽名才可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人申報增值稅之后發現進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票嗎?
答: 作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票
我司進口一批天然氣,向海關繳納了進口增值稅1000萬元,于次月增值稅申報抵扣了,現根據財關稅17、18號文,我司可以享受進口天然氣增值稅倒掛比例退稅反還,現收到海關退回300萬倒掛比例的進口增值稅,請問收到的這300萬要如何入賬,這300是算財政補貼入賬,還是沖減進項稅做進頂稅轉出?
討論
老師,請問我賬務系統里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等,應該怎么進項處理啊?具體的我上傳圖片了,麻煩老師幫我看一下應該怎么處理,使兩處的金額一致
你好,我司發票已抵扣,對方開了紅字發票和藍字發票,增值稅申報表進項稅額也轉出了,那我金蝶怎么入賬呢
差旅費計算抵扣的進項稅額是不是填在增值稅申報表二中的8b和10欄,份數和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒填,填的話填啥?我只填了份數和稅額,這樣對嗎
老師,本月我司有進項 無銷項,我想下月勾選認證進項票,那么這個月申報增值稅的時候,附表二可以填寫0嗎?就是不填寫附表二
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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ellenwzz 追問
2022-05-11 10:41
郭老師 解答
2022-05-11 10:44
ellenwzz 追問
2022-05-11 10:48
ellenwzz 追問
2022-05-11 10:50
郭老師 解答
2022-05-11 10:53