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小魚兒
于2022-05-10 09:37 發布 ??1431次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-05-10 09:40
你好,是商貿的嗎?如果是的話,附表一里面有一個免稅銷售貨物一欄里面。
小魚兒 追問
2022-05-10 09:44
是一般納稅人,不是生產企業,是貿易企業
2022-05-10 09:46
填這里對嗎?老師
郭老師 解答
2022-05-10 09:47
對的,是的,是這么做的。
2022-05-10 09:52
那勾選的退稅進項發票填在這里嗎?
2022-05-10 09:53
你好,在附表二二十六到28還有35欄里面
2022-05-10 10:10
這樣填寫對嗎?你幫我看看
2022-05-10 10:13
你好28欄沒有填寫啊。
2022-05-10 10:23
是這樣嗎?26-28欄全部都要填寫?
2022-05-10 10:24
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出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
答: 同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
出口退稅增值稅申報
答: 你好,商貿的還是生產的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好 出口退稅增值稅該怎么申報增值稅?
答: 你好,屬于商貿還是生產?
軟件企業既有即征即退增值稅又有出口退稅,怎樣申報增值稅呢?
討論
外貿企業出口退稅申報在增值稅之前還是之后?生產企業的出口退稅申報是不是需要在增值稅之后?
老師,出口退稅申報和增值稅申報哪個先
老師你好,申報出口退稅時,需要把進項轉到出口退稅嗎?例如:借 :應交稅費應交增稅值-出口退稅, 貸:應交稅費應交增稅值-進項稅額。
有出口退稅的企業增值稅如何申報
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-05-10 10:24