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晚秋
于2022-05-07 09:07 發布 ??1226次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-05-07 09:09
你好 不用更正,可以用這個科目代替的
晚秋 追問
2022-05-07 09:13
不是應該在收到發票和貨物后入庫產品 消掉應付賬款嗎
玲老師 解答
2022-05-07 09:20
你好 對 借庫存,。貸預付 這樣就對了
2022-05-07 09:29
但是發票和貨物都是在以前年度收到的 沒有入庫沒有做賬,,貨物已經領用完了
2022-05-07 09:32
你好 現在記入庫分錄 就行了
微信里點“發現”,掃一下
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應付賬款轉預付賬款需要哪些資料
答: 你好 應付賬款借方余額的嗎
請問師,同一個公司,應付賬款借方有50萬,預付賬款貸方有50萬,是不是這個公司相當于平賬了?
答: 同學你好 對的 是平賬了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
預付賬款是不是放在應付賬款的借方
答: 你好,你是指沒有設置預付賬款的單位,有發生預付款項的時候,通過應付賬款的借方核算,是這個意思?
為什么老師講的貸方是預付賬款,應該應付賬款才對呀
討論
老師好,收到企業詢證函,顯示12.31預付賬款50000元(我公司欠),12.31應付賬款50000元(欠我公司)),前者對方打預付款我能理解,后者為何計應付賬款?我繞不過彎了
應付賬款和預付賬款為什么可以通用
在審計底稿中如何將預付賬款重分類到應付賬款呢?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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晚秋 追問
2022-05-07 09:13
玲老師 解答
2022-05-07 09:20
晚秋 追問
2022-05-07 09:29
玲老師 解答
2022-05-07 09:32