送心意

venus老師

職稱中級會計師

2022-05-06 15:37

【例如】:取得100元的含稅收入,其中,門票50元

答:差額征稅銷項稅的計算公式為:(100-50)/1.06*0.06

分錄如下:

取得收入:借:銀行存款

貸:主營業務收入

應交稅費——應交增值稅(銷售稅額) 含稅收入/(1+6%)*6%

門票等可以從銷項稅額中扣減的項目

借:主營業務成本

應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) 支出可抵減金額/(1+6%)*6% 在納稅申報表中按抵減的銷售額列示。

貸:庫存現金

鄧鄧? 追問

2022-05-06 15:42

老師你好厲害,意思是如果一般納稅人,門票是普票的話也是可以在銷項稅額里面抵減的對嗎?

venus老師 解答

2022-05-06 15:56

對的同學你的理解是正確的

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實繳的稅費/營業收入=稅負率
2026-01-30 12:02:51
借:銀行存款11300 貸:主營業務收入10000 ? 應交稅費-增值稅-銷項1300
2023-03-30 09:37:26
你好,先看一下題目,請稍等
2023-10-08 20:31:02
你好,稅務登記的時候直接認定一般納稅人
2022-01-05 15:59:44
附表也在免稅銷售貨物里面,你看一下你有增值稅貨物的稅種認定嗎?
2023-04-09 11:42:24
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