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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-05 10:25

你好,不用的,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
直接做這個(gè)就可以的

super銘 追問

2022-05-05 10:28

申報(bào)的時(shí)候如果季度還是沒有超過45萬  是填寫在免稅銷售額的第10欄和11欄  那么如果季度超過45萬現(xiàn)在這個(gè)政策出來是否填在12欄?

super銘 追問

2022-05-05 10:29

老師 麻煩問下,申報(bào)增值稅,第10欄免稅填了,開了部分普票,其余是無票收入,還需要在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)第一欄和第三欄填列嗎?

郭老師 解答

2022-05-05 10:32

對(duì)的,是的,是這么做的。

super銘 追問

2022-05-05 11:01

應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)第三欄是填寫普票金額 無票金額需要一并填在第三欄 嗎

郭老師 解答

2022-05-05 11:04

你好,不需要填寫一到八欄里面的。

super銘 追問

2022-05-05 14:10

只需要填寫10欄-12欄  免征的收入申報(bào)哦?

郭老師 解答

2022-05-05 14:11

你好,如果你季度45萬以內(nèi)的,在第十欄里面填寫,超過的在第12欄里面填寫,如果超過45萬的,還需要填寫減免明細(xì)表的,在最后一行選擇減免性質(zhì)。

super銘 追問

2022-05-06 09:50

不論超過45萬否,都不需要在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)第一欄和第三欄填列了?

郭老師 解答

2022-05-06 09:53

你好,對(duì)的是的,是這么做的,是這么理解的。

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相關(guān)問題討論
是的不用計(jì)提哦哦
2023-09-20 10:51:38
學(xué)員你好,購(gòu)入時(shí)稅費(fèi)計(jì)入成本 (所以不寫應(yīng)交稅費(fèi))銷售時(shí) 寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的
2022-12-06 16:03:27
你好 不寫稅這個(gè)科目??
2022-07-25 09:47:11
當(dāng)小規(guī)模納稅人銷售商品時(shí),他們可以通過借貸記錄在企業(yè)會(huì)計(jì)分錄上,一般會(huì)將借貸分為兩部分:應(yīng)收帳款、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 在銷售商品,應(yīng)交稅費(fèi),一般是包括應(yīng)交增值稅和銷項(xiàng)稅額,因而根據(jù)法律法規(guī),小規(guī)模納稅人銷售商品時(shí),應(yīng)該將應(yīng)交稅費(fèi)的借方分為兩部分:應(yīng)交增值稅、銷項(xiàng)稅額。 同時(shí),企業(yè)在按規(guī)定填報(bào)稅收申報(bào)表時(shí),要確保記載的金額數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和落實(shí),符合法律法規(guī)的要求。 拓展知識(shí):除了小規(guī)模納稅人以外,一般納稅人也需要繳納增值稅,主要有普通進(jìn)項(xiàng)稅額和減免稅額。普通進(jìn)項(xiàng)稅額是指一般納稅人在購(gòu)買貨物、勞務(wù)或者從國(guó)外引進(jìn)貨物、勞務(wù)時(shí),應(yīng)計(jì)算并繳納的稅款;減免稅額是指一般納稅人根據(jù)有關(guān)稅收政策享受的免稅范圍。
2023-03-13 17:46:33
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-09-12 21:34:20
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