送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-03 15:58

您好
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收入

微信用戶 追問

2022-05-03 16:01

老師,附加稅呢?

bamboo老師 解答

2022-05-03 16:01

不需要繳納增值稅 附加稅不需要計提啊

微信用戶 追問

2022-05-03 16:02

有繳納增值稅所以有附加稅的計提

bamboo老師 解答

2022-05-03 16:03

那附加稅計提了么?
計提了沒有繳納 寫相同的紅字分錄沖銷

微信用戶 追問

2022-05-03 16:04

計提了未繳納,紅字分錄沖銷掉

bamboo老師 解答

2022-05-03 16:05

是的 計提了未繳納,紅字分錄沖銷掉

微信用戶 追問

2022-05-03 16:08

好的  謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-05-03 16:08

不客氣哈,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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