送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2022-04-27 09:59

同學您好
1、借 在建工程 200000+2500=202500
          應交稅費——應交增值稅(進項稅額)26225
          貸  銀行存款   228,725
2、借 在建工程 9600
        貸  原材料 8000
             應付職工薪酬 1600  
3、借 固定資產 212,100
          貸  在建工程 212,100

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相關問題討論
同學你好 不能抵扣哦
2024-01-07 05:16:57
你好,對方多開增值稅專用發票,退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
您好 請問是需要寫分錄嗎
2022-10-20 13:18:16
同學您好 1、借 在建工程 200000%2B2500=202500 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)26225 貸 銀行存款 228,725 2、借 在建工程 9600 貸 原材料 8000 應付職工薪酬 1600 3、借 固定資產 212,100 貸 在建工程 212,100
2022-04-27 09:59:26
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