購入一臺需安裝的設備,發票注明的價款為200000元,增值稅稅額26000元,發生的運費為2500元,增值稅稅額為225,款項已用銀行存款支付。在設備的安裝過程中,領用生產用原材料8000元,材料購進時已抵扣增值稅進項稅額1040,同時應負擔工資費用1600元。設備安裝完畢支付使用。

學堂用戶2eyxe4
于2022-04-27 09:56 發布 ??5885次瀏覽
- 送心意
王曉老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2022-04-27 09:59
同學您好
1、借 在建工程 200000+2500=202500
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)26225
貸 銀行存款 228,725
2、借 在建工程 9600
貸 原材料 8000
應付職工薪酬 1600
3、借 固定資產 212,100
貸 在建工程 212,100
相關問題討論
同學你好
不能抵扣哦
2024-01-07 05:16:57
你好,對方多開增值稅專用發票,退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
您好
請問是需要寫分錄嗎
2022-10-20 13:18:16
同學您好
1、借 在建工程 200000%2B2500=202500
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)26225
貸 銀行存款 228,725
2、借 在建工程 9600
貸 原材料 8000
應付職工薪酬 1600
3、借 固定資產 212,100
貸 在建工程 212,100
2022-04-27 09:59:26
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