老師好!我有兩個問題,1、我生產企業這個月有EXW的 問
EXW 成交方式,運保費 0 入賬:直接按報關金額做出口銷售收入,不做運保費分錄 留存單證:報關單、外銷合同、發票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單 去年 11 月報關單未申報 這個月要報:出口退稅申報 %2B 增值稅申報表(免抵退銷售額) 時間要求:現在政策出口后 4 年內都能申報退稅,不算逾期,盡快報掉就行。 答
老師,請問一下,企業所得稅匯算清繳我退了 2 萬,已經 問
您好,這個情況只能調,除非您對公司的賬很有把握,查賬沒有不補稅的 當然這個對公司的影響也很大,累計虧損沒有了 答
請問付境外服務費代扣代繳增值稅,,只知道對方公司 問
你好,在電子稅務局里面,我要辦稅---綜合信息報告里面可以操作。 答
老師,這個任職受雇日期怎么填寫呢,我們是3月份的工 問
你好,一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請問老師 之前的會計在稅務局抵扣了發票 但是賬 問
什么原因在稅務局抵扣了進項 答

出售生產訂單完成后多余的面料共20米,每米售價40元,增值稅率13%,買家已將貨款繳存企業的銀行。會計分錄
答: 你好 借:銀行存款?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
銷售給楚天公司A產品2000 件,每件售價為 100 元/件,增值稅率為13%,款項收到存入銀行。的會計分錄
答: 您好,借 銀行存款 2000*100*1.13=226000 貸 主營業務收入? ?200000? 應交稅費 26000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
“10日,銷售南方公司B產品1300件,每件750元,增值稅率為13%,由于購買量大,給予10%優惠,款項尚未收到”將這筆業務做成會計分錄
答: 你好 ; 是商業折扣;? 按折扣后的金額來做收入 ;? 借? 應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅? ?










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