老師,你好!請問下其他應付款期末余額是負數,-200萬 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
這是一家做建材銷售的一般納稅人,現在其他應收,其 問
先拉取其他應收 / 其他應付明細賬,逐筆核對流水、合同、收據,分清是股東借款、往來款還是無票成本。 同一往來方的應收應付對沖,快速縮減余額。 股東個人大額借款年底清理(避免視同分紅繳 20% 個稅),無票掛賬盡快補票或匯算調增。 3 年以上久掛賬,按規則做壞賬 / 收益處理。 答
老師好,昨天不小心發現以前月份的報關單又重新導 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
公戶轉給個人,備注代理費,應該不開票,怎么入賬 問
那個還是計入銷售費用-傭金,需要申報給申報個稅 答
請問企業法人,股權變更代理費可以記錄管理費用中 問
那個直接計入管理費用-辦公費 答

老師,我去年把紅沖的進項票認證了,現在專管員讓做進項稅額轉出,這個怎么做啊
答: 你好,紅字發票轉出 借:管理費用等? 負數 貸:應付賬款? 負數 應交稅費-增值稅-進項稅轉出 在增值稅申報表的表二填寫進項稅轉出
請問沒認證進項稅票但是當月賬做了進項稅額行嗎?
答: 你好,沒有認證的進項稅票,做賬應當通過待認證進項稅額核算,而不能直接計入進項稅額核算的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
5月份進項稅轉入了待認證進項稅,6月我想把所有的進項票都認證啦,那么,需要把待認證進項全部轉入進項稅票,對么
答: 是的,就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅



![您好老師,小規模公司去年做賬的時候錯誤錄入一條進項稅沒發現,今年應該怎么調整[圖片]去年是這樣寫的分錄](https://al3.acc5.com/977d8abfb60d2919299c971c14b169e2.jpg)



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