送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-24 16:46

 你好;      你可以按照租期來做賬;   你租期 支付出去的  ;  借其他業務成本 ;   管理費用-租賃費 貸 其他應付款 ; 支付 :借其他應付款貸銀行存款        ; 收取租金 :借 銀行存款貸其他業務收入; 應交稅費-應交增值稅  

小會計 追問

2022-04-24 16:53

我原來租辦公室時,借:管理費用/貸:預付賬款-暫估攤銷    ,現在轉租出去轉成本,借:其他業務成本  貸:管理費用   是可以的嗎?

meizi老師 解答

2022-04-24 16:54

 你好 ;  可以的。 意思是之前不知道要轉租; 已經計入了管理費用去了。 可以這樣處理的   

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相關問題討論
你好,裝修費需要按一定的期限攤銷 如果是支付了好幾個月的房租,也需要攤銷的?
2022-04-16 15:36:08
借 長期待攤費用 貸 銀行存款 借 管理費用 貸 長期待攤費用
2020-06-18 13:37:00
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發票的,借利潤分配未分配利潤貸其他應付款。
2022-03-31 16:31:03
您好,看付的是幾月到幾月的費用
2022-03-30 11:58:13
不可以的,這個需要談下才符合權責發生制。
2024-12-20 15:32:57
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