送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2022-04-24 13:37

開的負數發票的發票聯及抵扣聯需要給客戶做賬。

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你好,借;應付賬款等科目,借;原材料 等科目 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2019-09-28 10:42:35
借、應收賬款負數 貸、主營業務收入負數、 應交稅費負數 這是當年的,如果是跨年的主營業務收入改成以前年度損益調整,或者是利潤分配未分配利潤。
2022-04-13 16:52:08
您好,按照上月正數發票,做負數就可以
2022-08-18 11:13:33
你好,收到銷項負數發票,這個負數發票是你們取得的進項發票,還是你們開具的銷項發票??
2023-01-04 15:44:31
你好,不用的第一聯拿來作賬就可以
2022-09-09 09:14:34
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