上個季度的報稅基數填錯了,是含稅收入怎么改 問
電子稅務局 我要辦稅 稅費申報及繳納里面有 申報更正與作廢 更正 修改就可以 答
老師,社保是在社保管理客戶端可以直接扣款,還是在 問
在電子稅務局里面扣款的哈 答
請問合伙企業,只有銀行利息幾分,記財務費用,經營所 問
同學,你好 那就填寫0 答
你好老師,這個應稅勞務銷售額用不用填 問
你們開了服務發票才填那個 答
2025年同期金額機構利率是多少,計算內部借款的利 問
同學您好,一般去中共人民銀行官網,利率那里查詢,25年貸款利率1年4.35%,1-5年4.75% 答

老師,多付了①借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 預付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
老師,我寫的會計分錄是借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:銀行存款答案是借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款-澄海科技借:應付賬款-澄海科技貸:銀行存款為什么中間要用應付賬款,不能直接寫銀行存款呢
答: 您好!實際工作中可以直接貸銀行存款的,這個答案要跟系統一樣它才會顯示答對的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外購商品,贈送客戶。這兩種會計處理的主要區別,可以幫忙分析下嗎?第一種,購入:借:庫存商品100000借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13000貸:銀行存款113000贈送:借:管理費用-業務招待費113000貸:庫存商品100000貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)13000第二種,1、采購 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業務招待費 貸:庫存商品 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
答: 你好,按照第二種需要,視同銷售








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喜洋洋 追問
2022-04-24 10:01
朱立老師 解答
2022-04-24 10:04