
老師,公司繳納稅控維護費做會計分錄是借:管理費用 貸:銀行存款,抵稅時再做分錄借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用,對嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
支付增值稅稅控系統技術維護費分錄?借 管理費用 貸銀行存款如果長期無銷項稅額要做抵減分錄嗎?借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸管理費用
答: 你好,如果是軟件做賬的最后一個貸管理費用改成企業管理費用負數。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅稅控盤每年的服務費280,我付款的時候做的是借:管理費用 280 貸:銀行存款 280,我在做增值稅減免的時280是計入管理費用還是營業外收入呢,抵減時會計分錄:借:應交稅費-應交增值稅減免稅 280 貸:管理費用 280,對嗎?
答: 你好,沖管理費用就可以的 分錄對的
老師,您好,280塊防偽稅控可以抵扣,分錄是借管理費用,貸銀行存款。抵稅時,借:應交稅費-應增值稅(減免稅款)貸:管理費用。請問那應交稅費-應交增值稅-應增值稅(減免稅款)借方一直掛賬有余額嗎?
分錄一:借:管理費用——辦公費 280 貸:銀行存款 280分錄二:借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 280 貸:管理費用——辦公費 280老師幫我看下這個分錄哪里有問題 ?
本年度用銀行存款繳納增值稅120萬元,消費稅10萬元會計分錄能不能這么寫:借 應交稅費應交增值稅120 稅金及附加10貸 銀行存款130










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