APP下載
5fsshz
于2022-04-22 17:15 發布 ??1055次瀏覽
麗麗劉老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2022-04-22 17:15
你好 這個需要連接稅控盤才能操作
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師好。7月份開銷項發票增值稅出來,那7月份進項沒有抵扣,7月份進項發票增值稅到8月份進項增值稅抵扣,那7月份銷項增值稅發票能不能抵扣7月份銷項發票呢?老師好。
答: 開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
增值稅專用發票進項開錯了,然而我已開具增值稅銷項發票了!
答: 你好,你把這個銷項作廢了,應該是銷售方來開負數發票。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅電子普通發票是不是不能抵扣增值稅銷項稅額
答: 是的,只有增值稅專票才能抵扣增值稅銷項稅額。
增值稅專用發票的發票聯作為銷貨方核算增值稅銷項稅額的會計憑證使用
討論
增值稅普通發票銷項稅額1000。 收到進項稅額1000拿這個月應交增值稅嗎
稅負率=(增值稅銷項稅-增值稅進項稅)/不含稅銷售額,如果當月開了出口發票,不含稅的銷售額包含開的出口發票嗎?
老師好,實際工作中收到兩張發票,是需要把應交稅費-增值稅(銷項稅),按一張發票分開寫一個分錄的,還是可以把應交稅費-增值稅(銷項稅)加在一起寫分錄的呢?謝謝~~1、貸:應交稅費-增值稅(銷項稅)16363.64,貸:應交稅費-增值稅(銷項稅)1698.112、貸:18061.75
請問老師,公司收到一張10萬的進項增值稅發票,然后我們公司又開出了10萬的銷項發票,這樣我們公司還要交什么稅?會虧本嗎?
麗麗劉老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 839 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)