老師,之前公司做賬只有銷項進項,申報中一直有留抵,這個月繳納增值稅了,我怎么做分錄?[圖片][圖片][圖片]她只有這些 我看之前月份一直都沒有繳納增值稅,也沒有把留抵列出來

欣欣子
于2022-04-20 16:09 發布 ??772次瀏覽
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- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-04-20 16:11
你好同學,我跟你說哈,一般納稅人的話,你計提增值稅的話,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅。
相關問題討論
你好,學員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
您好,異地預繳增值稅:
借:應交稅費 - 預交增值稅 貸:銀行存款
本地申報增值稅
計算應納稅額:當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額
銷項和進項留抵的差額
借:應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費 - 未交增值稅
抵扣預繳增值稅
借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:應交稅費 - 預交增值稅
繳納增值稅
借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
負數就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
你好,一般是這樣的,
增值稅計提和繳納會計分錄:
1、計提時:
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金,上月交納時:
借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結轉:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
新年好
一般納稅人,增值稅=銷項稅額—進項稅額
小規模納稅人,增值稅=不含稅收入*征收率?
2023-01-30 17:29:40
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2022-04-20 16:38
李霞老師 解答
2022-04-20 16:41