送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-04-18 10:46

 您好,1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-18 14:26

問題是這個社保和個稅不是在我們公司扣的,和報工資的
我不是問你怎么做賬
不是問你怎么做這個發放和計提工資的分錄呀。你再看下我問的

小云老師 解答

2022-04-18 14:44

我看了你問的呀,這個錢實際是你公司出的沒錯吧,那就是你自己公司的費用呀,只是這部分你不得稅前扣除,納稅調增就行了呀
“那這個賬要怎么做呢?”
這是你提問寫的,怎么不是問怎么做賬呢?

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你好,在這個月補計提上就可以的,借管理費用工資社保 貸應付職工薪酬工資社保 借,應付職工薪酬、工資、 貸,銀行存款、 其他應收款、個人負擔的社保。 借,應付職工薪酬、社保、 其他應收款、個人負擔的社保, 貸,銀行存款。
2025-09-08 16:31:18
對的是的,是這么做的。
2024-06-18 09:53:50
你在做工資表的時候把應該補的金額加到應扣小計里面 在后面備注一下
2024-01-04 10:48:59
直接不用扣除社保就是,其他正常申報
2023-12-11 15:54:16
你好!是的??梢栽龠@里扣除
2023-07-14 10:41:07
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