送心意

秦楓老師

職稱中級會計師,經濟師,稅務師

2022-04-17 15:32

同學你好:那就是每個季度收入大成本小導致每季度預交、匯算清繳完畢,收入小成本大,造成應交所得稅多繳納,企業所得稅多繳納的稅款多交了,如果你的申報沒有任何問題,需要辦理退稅手續,但是辦理退稅有可能要查賬,退稅管理很嚴格,如果賬務有點瑕疵,建議你納稅調增,這樣就需要再補交一些!

幸福 ,只因有你 追問

2022-04-18 09:06

老師納稅調增怎么調,主要調增那些內容?

秦楓老師 解答

2022-04-18 09:10

如果你不想退稅 ,你就只能調增,在所得稅匯算納稅調整表中, 調增的內容, 你所有成本都是合規有發票么, 把不合規的納稅調增 ,調增后就不用退稅, 補一些稅就可以了,如果你的賬沒有任何瑕疵,直接申請退稅!

幸福 ,只因有你 追問

2022-04-18 09:15

納稅調增需要賬務處理嗎?

秦楓老師 解答

2022-04-18 09:16

同學你好 納稅調增不需要 

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因為每季度企業所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算,而年度企業所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好; 先去改季報;在 按修改的數據? ? 報年報? ?
2022-03-28 17:40:20
你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
2023-05-30 23:18:45
你好,實際已繳納所得稅額部分是不包括對上年度匯算清繳的所得稅的
2019-12-24 10:02:02
您好 應該根據季度最后一個月的數據調表的
2020-10-19 15:17:55
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