送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-04-14 16:38

你好,營業外收入用以前年度損益調整科目,增值稅正常用應交稅費

謙讓的大門 追問

2022-04-14 16:42

去年公司開了專票,但是做憑證的時候習慣性按小規模的做了筆未達起征點免稅的分錄就是借:應交稅費(增值稅),貸:營業外收入,今年得把這筆分錄沖掉,具體怎么做呢

小云老師 解答

2022-04-14 16:43

借:應交稅費(增值稅),貸:以前年度損益調整,金額紅字

謙讓的大門 追問

2022-04-14 16:49

申報年報的時候要做調整嗎

小云老師 解答

2022-04-14 16:53

申報年報的時候要做調整

謙讓的大門 追問

2022-04-14 17:24

怎么調整

小云老師 解答

2022-04-14 17:29

比如你原本營業外收入金額是100,現在沖了20,就要調減20

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相關問題討論
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業外收入
2023-10-07 09:34:58
你好,四月份之前按照1%的。
2022-04-21 14:31:33
同學你好 轉到非限定性凈資產哦
2024-04-07 15:11:43
沒錯,應當月增值稅普票免稅收入,借貸方式為借:應交稅金-未交增值稅 貸:營業外收入--免稅收入。另外,當月收到增值稅普票應確認為未交稅金,合理準確錄入到賬務系統中。
2023-03-21 15:49:40
你好,是小規模納稅人開具的普通發票,免征的增值稅嗎??
2022-04-13 20:04:55
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