送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-04-14 15:18

借管理費用5424/1.13 應交稅費5424/1.13*0.13 貸銀行存款,實際支付比發票少是可以的

海闊天空 追問

2022-04-14 15:32

這樣入帳上的稅624和費都同月底進項系統數據637對不上。怎么處理?

小云老師 解答

2022-04-14 15:48

差額你做進項轉出或者直接只申報624就好了

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一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應稅進項稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應交增值稅:應交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數時表示應交有形動產稅,為負數時表示應計退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應交增值稅×(1-增值稅稅率),其補充資料為本期發生的銷項稅。 5. 應納增值稅:應納增值稅=應交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應交增值稅、增值稅沖減收入、應納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中,增值稅稅率按國家稅法現行有效的稅率來確定,應稅銷售額和應稅進項稅額需要根據收入和成本來計量,最終確定企業納稅義務。
2023-03-02 12:15:30
你好,是繳納增值稅的會計分錄嗎
2021-11-28 23:03:28
你好,跨省運費22.6(含稅價)元,這個是誰負擔了??
2022-05-26 14:37:55
你好 運費是銷售方負擔,還是購買方負擔了??
2022-05-24 10:45:29
借管理費用5424/1.13 應交稅費5424/1.13*0.13 貸銀行存款,實際支付比發票少是可以的
2022-04-14 15:18:54
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