送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-14 11:57

你好,應交稅費-轉出未交增值稅借方余額,代表有留抵稅額 

紫蘇 追問

2022-04-14 12:00

老師,我又遇到你回復了,太開心了,那我們公司科目2021年余額表,銷項稅額是3萬,進項稅額是1萬,2021年初準出未交增值稅借方3萬,那,應交增值稅是多少?

鄒老師 解答

2022-04-14 12:05

你好,2021年初留抵稅額3萬,銷項稅額是3萬,進項稅額是1萬,這種情況不需要繳納增值稅啊 

紫蘇 追問

2022-04-14 12:10

我只是不明白他們三者的計算關系,可能我還沒明白轉出未交增值稅的作用,那就是如果銷-進有余額,需要用轉出未交增值稅抵,這個意思對吧?

鄒老師 解答

2022-04-14 12:11

你好,如果銷—進有余額,是銷項大于進項稅額(而且之前沒有留抵)的意思?

紫蘇 追問

2022-04-14 12:14

對的,比如銷3萬-進2萬,有1萬元是要繳納增值稅,但是現在如果轉出未交增值稅借方余額是3萬,那意味留底的就是2萬了是嗎?

鄒老師 解答

2022-04-14 12:50

你好,比如銷3萬—進2萬,有1萬元是要繳納增值稅,這樣根本不會出現轉出未交增值稅借方余額3萬啊 

紫蘇 追問

2022-04-14 14:44

這個銷項3萬和進項2萬是今年發生的,但是,應交稅費轉出未交增值稅是去年結轉下來的借方有2萬,這些是在今年科目余額表反映的,那我想知道,他們三者關系?

鄒老師 解答

2022-04-14 14:49

你好,今年銷項3萬和進項2萬,去年結轉下來的借方有2萬,這種情況還有1萬留抵稅額 

紫蘇 追問

2022-04-14 14:52

那這種情況我今年是不需要繳納增值稅的是嗎?也就是我今年發生的銷項稅額1,用去年留底的稅額減去了

鄒老師 解答

2022-04-14 14:57

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
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