送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-13 10:03

同學,你好
發票到手了再做

微笑向前行 追問

2022-04-13 10:04

那也要做賬,先做啥

微笑向前行 追問

2022-04-13 10:04

付款的賬么

小菲老師 解答

2022-04-13 10:30

同學,你好
借:預付賬款
貸:銀行存款

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相關問題討論
同學你好, 我給你解答,
2024-01-28 20:05:20
同學,你需要再提供些更詳細的信息哦,比如說分多少期購買,然后折現率是多少,是否等額付租金等等。 賬務處理分錄為: 借:固定資產——融資租入固定資產(租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值孰低) ?未確認融資費用? 貸:長期應付款——應付融資租賃款 377000 首付款37700已支付沒有發票,做預付處理 借:預付賬款? 37700 貸:銀行存款 收到發票再從預付款項沖減長期應付款
2023-07-07 10:05:11
同學,你好 發票到手了再做
2022-04-13 10:03:31
借,固定資產200×(P/A,6%,3) 未確認融資費用,差額 貸,長期應付款600
2021-10-29 23:52:53
?親愛的學員,您好!很高興能為您解答! 祝您學習愉快!老師解答不易,辛苦你動動手指,麻煩給老師一個五星好評吧!萬分感謝啦!
2023-11-22 13:27:52
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