
老師你好,四月份未開(kāi)票收入20000,五月份報(bào)了稅,六月份又開(kāi)了票,這應(yīng)該怎樣做賬呢?
答: 6月份可不做分錄,可先相反分錄,再做開(kāi)票收入,附發(fā)票
老師,你好,3月份做的無(wú)票收入,4月份開(kāi)票了,怎么做賬?
答: 沖無(wú)票收入 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收入跨年開(kāi)票做賬
答: 你好,是這樣子的,如果是今年的收入,你可以先做無(wú)票收入入賬。






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