送心意

楊一老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-04-11 22:13

同學你好,你那個借方分錄是不是筆誤是借:其他應收款-應收提成費

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:13

不是,賬上是這么寫的

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:16

可能是賬上寫錯了意思吧

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:16

能回答一下為什么沖管理費用嗎

楊一老師 解答

2022-04-11 22:20

同學你好,如果你確定分錄沒錯的話,老師理解的是之前計提了一筆應付的提成費,現在無需支付,所以沖減管理費用

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:31

我還是不太懂不支付了為什么要沖管理費用?

楊一老師 解答

2022-04-11 22:36

同學你好,企業在籌建期間發生的開辦費,包括人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、印刷費、注冊登記費、提成費等,借記管理費用科目,這邊無需支付就直接沖減了

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:58

因為這個帳上其他應收款借方是負數50是建賬的期初金額,

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:58

是不是可以理解為建賬之前應該有一筆分錄是借管理費用貸其他應收款應付提成費

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:59

然后現在因為不支付了,所以就是借其他應收—應付提成費貸管理費用

楊一老師 解答

2022-04-11 23:00

我是這樣理解的,之前有一筆分錄是借管理費用,貸其他應付款-應付提成費;現在因為不支付了,所以就是借其他應收—應付提成費,貸管理費用

海瑞兒 追問

2022-04-11 23:06

但是建帳的時候其他應收—應付提成費期初數就錄了這個50,也沒有分錄憑證

楊一老師 解答

2022-04-11 23:08

這個建議您和做賬的人員了解一下,畢竟做賬的人員更清楚,我們討論的是這樣做的原因是什么。

海瑞兒 追問

2022-04-11 23:09

意思是不是說建賬之前應該做這筆借管理費用貸其他應收應收應付提成費

海瑞兒 追問

2022-04-11 23:10

因為這個帳已經很多年前的事情了,所以他們應該也不是很清楚

楊一老師 解答

2022-04-11 23:10

你的理解是對的,我贊同

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!這個建議你把問題帶上重新提問,這樣問老師也不敢回答你,怕自己也不會。
2023-10-26 13:31:39
您好! 咖啡公司和一般公司的賬務處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應交稅費-進項稅額 ? 貸 銀行存款/應付賬款 生產咖啡 借 主營業務成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業務收入 ? ? ? ? ?應交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業務成本 ? ?貸 應付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下: 借:主營業務成本 貸:銀行存款或庫存現金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借:庫存商品 貸:銀行存款 然后使用的時候 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學你好 借,管理費用一服務費 貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...