
借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養老保險 應付職工薪酬—社會保險費—失業保險 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 其他應付款—應付社保款 貸:銀行存款因為先錄的系統再申報繳納,但是申報前部分人員調整了基數,但是系統上面現在反簽更改不了,(計提的管理費用和實際繳納的是一致的),調整分錄如下,可以嗎 借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養老保險 -1000 應付職工薪酬—社會保險費—失業保險 -100 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 貸:銀行存款 -1115
答: 你好,借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養老保險 -1000 應付職工薪酬—社會保險費—失業保險 -100 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 借:銀行存款 1115
社會保險 費 計提的時候 借:管理費用- 社保費 貸:應付職工薪酬 -社會保險費 繳納時,借:應付職工薪酬—社會保險費 貸:銀行存款 這樣做分錄 對嗎?
答: 您好,分錄處理是正確的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:計提和繳納社保的分錄這樣做對嗎? 計提6月份社會保險費 借:管理費用-社保費 3,255.36 計提6月份社會保險費 貸:應付職工薪酬-社會保險費 3,255.36 繳納6月份社會保險費 借:應付職工薪酬-社會保險費 3,255.36 繳納6月份社會保險費 其他應收款-養老保險 1,137.00 繳納6月份社會保險費 其他應收款-醫療保險 284 繳納6月份社會保險費 貸:銀行存款-建設銀行 4,676.36
答: 你好,是的,是這樣的過程?



![麻煩問下大家我這個賬上去年 應付職工薪酬-基本社會保險費繳納了沒有計提。今年這個借方一直有余額。我可以再計提出來這個科目沖平嗎?[圖片]](https://al3.acc5.com/a81e1d0c517d6d599992796b2b1bc49e.png)






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