老師 支付工資時 的會計分錄是什么 包括代扣社 問
發放工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 貸:應交稅費— 個人所得稅 答
老師 我們企業是生產企業型出口企業,現在有外購 問
你好,不可以的,這個出口免稅,進項稅額轉出入成本核算的 答
4S店 客戶在抖音平臺買劵 劵的金額是1000元,實際 問
您好收到的記錄或發票入賬就可以 答
代扣代繳勞務報酬得個人所得稅如何做分錄 問
您好,這個支付工資的時候做 借:應付職工 貸:銀行存款 應交稅費-個稅 答
老師,您好,質管部出去培訓,培訓費需要入應付職工薪 問
通過應付職工薪酬科目過渡,會更規范 答

老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
工資計提,計提1:借:管理費用-工資 130000 貸:應付職工薪酬-應付職工薪酬 110000 其他應收款-社保個人部分 20000 和 計提2 借:管理費用-工資 130000 貸:應付職工薪酬-應付職工薪酬130000 這個2個哪個是正確的?
答: 你好,計提工資,是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年末其他應付款-工會經費有余額嗎?正常計提是借管理費用,貸應付職工薪酬。同時,借應付職工薪酬,貸其他應付款-工會經費。另外員工交的會費也計入其他應付款-工會經費貸方。
答: 您好 年末 計提的工會經費沒有使用完的應該沖回










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