老師,你好,我是物業公司,主要發放各鄉鎮食堂工資,保潔工資,維修工資,,我每個月發工資,沒有計提,就是發了,我就做分錄,借應付職工薪酬貸銀行存款,月末,利潤表中沒體現我發工資的錢,怎么辦,求賜教

爛漫的招牌
于2022-04-08 17:31 發布 ??694次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-04-08 17:34
你好,現在補計提,借,主營業務成本/管理費用-職工工資, 貸,應付職工薪酬
相關問題討論
同學你好,這應付職工薪酬是46萬還是48萬?
2022-04-17 18:44:39
您好。那您補記,借成本費用科目,貸應付職工薪酬工資
2022-04-08 17:39:48
你好,現在補計提,借,主營業務成本/管理費用-職工工資, 貸,應付職工薪酬
2022-04-08 17:34:41
分錄不對哈; 按我寫的來做:? ??
1.計提工資?
借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資?
2.計提社保和公積金(企業部分)?
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬——社保?
應付職工薪酬-公積金
3.次月發放工資時?
借:應付職工薪酬——工資?
貸:其他應付款——社保(個人部分)?
其他應付款-公積金(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅?
庫存現金/銀行存款或現金?
4.上交社保公積金?
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)?
-????? 公積金(企業部分)
其他應付款——社保(個人部分)
-????? 其他應付款-公積金(個人部分)?
貸:銀行存款或現金?
5.上交個人所得稅?
借:應交稅費——應交個人所得稅?
貸:銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10
你好,直接寫應付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
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