送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-08 17:19

你好;  是的。 要報  增值稅的處理的;  借應收賬款 貸應交稅費-應交增值稅  

葉子 追問

2022-04-08 17:24

老師,會計賬上按照:     借:應收賬款      
                              貸:應交稅費-應交增值稅 —銷項稅額 
處理,水利基金按不含稅收入報,這筆業務賬上不做收,是不是水利基金就不報這筆?

meizi老師 解答

2022-04-08 17:33

 你好;   是的。 水利基金到時你就不產生; 你收入都沒有哈 ;是的   

葉子 追問

2022-04-08 18:14

老師,比方說這次開票開了113萬,款未收到,是不是只把銷項稅部分金額入賬,借:應收賬款 
13萬  貸:應交稅費-應交增值稅  13萬,剩下100萬,等發貨確認收入后再入賬,借:應收賬款  100萬貸:主營業務收入  100萬?

meizi老師 解答

2022-04-08 18:23

你好 1;    是的。 就這樣來處理的 。 等著你做 主營收入; 這個才影響水利基金    

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相關問題討論
你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
同學你好, 借:應交增值稅-銷項稅 借:應交增值稅-進項稅額轉出, 貸:應交增值稅-進項稅 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
你好,你這邊需要做什么呢?
2023-03-17 18:57:32
如果有需要交增值稅的時候,你需要計提借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅。
2022-03-17 10:34:20
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