送心意

丁丁

職稱中級會計師

2022-04-08 11:31

同學,你好!銷項發票采集的時候,征稅方式那里選擇即征即退

養貓專業戶 追問

2022-04-08 11:33

老師,想問下, 我們是采購方的, 我查看到有一個月分, 增值稅稅額實際勾選抵扣了150000 ,但是在稅費申報表主表的第12行進項稅額哪里, 在本月數只有140000.另外的即征即退項目的本月數被填寫了10000 請問這個10000是自己企業計算出來的嗎?還是抵扣的票務里包含了銷售方填寫即征即退的數據, 稅務系統自動帶出來的啊

丁丁 解答

2022-04-08 11:36

發票勾選認證后統計確認的金額是多少呢?!

養貓專業戶 追問

2022-04-08 11:37

發票勾選統計的金額是150000 ,在附表二的當期申報抵扣進項稅額合計哪里也是150000

丁丁 解答

2022-04-08 11:38

有進項稅額轉出嗎?

丁丁 解答

2022-04-08 11:39

我能看看你的附表二嗎?就是進項抵扣的那張申報表

養貓專業戶 追問

2022-04-08 11:46

為了方便解釋,用的整數,實際數據是133701.3主表帶入的數據是132640.71和即征即退1060.59

丁丁 解答

2022-04-08 11:51

附表二是沒有問題的

丁丁 解答

2022-04-08 11:52

同學收到的發票即征即退部分的進項稅額是1060.59嗎?

養貓專業戶 追問

2022-04-08 11:57

是的, 就是不知道即征即退那個數據是怎么來的。 老師,比如我們銷售系統10萬,銷售稅額13000。 其中軟件部分占了60% ,那么在填寫銷售明細的時候應該在在項目那欄填寫100000  + 13000即征即退項目那欄 填寫軟件部分的60000+7800,那么主表自動帶入的就是本期銷項稅額5200是吧,假如本期認證抵扣稅額3000,那么本期繳納增值稅5200-3000=2200元。但是附加稅需要按照2200+即征即退那個7800 ,也就是附加稅基數就是按10000*0.12 是這個計算方法嗎?

丁丁 解答

2022-04-08 12:08

同學,你好!我看即征即退那一欄有一個上期留抵額
364.09,是不是上個月就有數。還是說上個月即征即退那里是0呢

附加稅不退,按10000*0.12 是這個計算

養貓專業戶 追問

2022-04-08 12:58

老師,那么增值稅這個軟件的即征即退 7800在不是就沒有繳納稅款嗎,那么增值稅的退稅是怎么來的呢???

丁丁 解答

2022-04-08 13:00

軟件部分稅額按照7800元全額繳納,后面在申請退稅,按照10%退,實際只征收3%

養貓專業戶 追問

2022-04-08 13:30

啊老師我這單有點蒙了, 我看增值稅申報表上的交稅數額就是不包含7800的啊, 這個7800在哪里扣除呢?

丁丁 解答

2022-04-08 13:40

那同學看看你自己的發票采集的對不對

丁丁 解答

2022-04-08 13:41

退稅都是要先備案的,然后申報增值稅,然后提交退稅資料的,也叫先征后返

養貓專業戶 追問

2022-04-08 14:44

老師,想問下, 這個備案是在哪里備案呢???每年報備一次還是每次開票前報呢

丁丁 解答

2022-04-08 14:53

第一次申請前備案

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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