
您好老師問一下,我們生產的產品在月末沒有完工,屬于在產品,領用原材料生產成半成品但還沒有成為成品,這樣做分錄對不對,領用原材料 借:生產成本 貸:原材料 生產成半成品 借:庫存商品 -半成品 貸:生產成本 ,等完工成品的時候 借:生產成本 貸:庫存商品 -半成品 到月末的時候再結存到主營業務成本 對嗎
答: ?你好1;? ? ?是的;? ? ?最后一步是等著你銷售了? ? ? 做收入分錄 結轉主營業務成本和庫存商品即可? ?
老師,領用包材包裝半成品,領用時:借生產成本,貸:周轉材料。包裝好的半成品變成成品直接可以出售了。借:庫存商品- 貸:庫存商品-半成品 生產成本(包材),這樣對嗎
答: 借:庫存商品- 貸:庫存商品-半成品 生產成本(包材),這樣對嗎 你生產成本不應該先轉入半成品嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
制造型企業。,生產工人的工資,領用原材料生產,借:生產成本-基本生產成本貸原材料-原木。結轉庫存商品。是不是借庫存商品-木方貸:生產成本-基本生產成本貸:生產成本-人員工資
答: 同學你好 生產工人的工資,領用原材料生產,借:生產成本-基本生產成本 貸原材料-原木。 結轉庫存商品。是不是 借庫存商品-木方 貸:生產成本-基本生產成本 貸:生產成本-人員工資——對的;








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攀巖小羊_ph680287 追問
2022-04-07 20:15
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