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強健的康乃馨
于2022-04-05 14:54 發布 ??658次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-04-05 14:55
你好借:主營業務收入增值稅貸:應收賬款
強健的康乃馨 追問
2022-04-05 15:18
開票當天就開了負數發票了,也是這么做嗎
王超老師 解答
2022-04-05 15:20
是的,也需要這樣做的
2022-04-05 15:24
上月開的發票,也已經收到貨款了,這個月又開了負數,款沒打給對方呢
2022-04-05 15:27
那么你要通過應收賬款過渡的
2022-04-05 15:33
分錄怎么做
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王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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2022-04-05 15:18
王超老師 解答
2022-04-05 15:20
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2022-04-05 15:24
王超老師 解答
2022-04-05 15:27
強健的康乃馨 追問
2022-04-05 15:33
王超老師 解答
2022-04-05 15:33