老師公司給個人借款,不是股東,快一年了沒有還,需要 問
不是職工 不是股東沒關系 答
你好老師,公司交完車購稅之后,怎么做賬 問
你好,那個跟車的買價一起計入固定資產 答
你好,貨已發發票已開,委托外單位成本票還沒開回來, 問
您好,這個可以先暫估入賬的 答
老師,請問我們3月預付了4-6月的租金。3月底收到了 問
同學,你好 4月份的時候怎么入賬呢? 借:管理費用-租金 貸:其他應付款 答
我咨詢一個問題,如果公司跟融資租賃方式,貸款買個 問
那個沒有發票的要做納稅調增 答

老師,借:管理費用 應交稅費-進項稅貸; 應付職工薪酬,在現金流量表中是是通過應付職工薪酬還是支付與經營活動有關的現金支出呢
答: 你好;? ? 你們是什么業務發生的 ?? 是福利費嗎? ??
急:某企業2019年營業收入2000萬元,營業成本1400萬元,應收賬款期初余額300萬元,期末余額350萬元,應收票據期初余額120萬元,期末余額100萬元,應付賬款期初余額380萬元,期末余額260萬元,應付票據期初余額50萬元,期末余額80萬元,存貨期初余額400萬元,期末余額360萬元,銷項稅額收現部分為200萬元,進項稅額付現部分為90萬元,當年應付職工薪酬付現部分460萬元,其中計入產品成本380萬元,計入管理費用80萬元,計提累計折舊480萬元,其中計入產品成本400萬元,計入管理費用80萬元,銷售費用50萬元,管理費用200萬元,則現金流量表中銷售商品、提供勞務收到的現金為( )萬元。購買商品、提供勞務支付的現金為( )萬元,支付給職工及為職工支付的現金為( )萬 ,支付其他與經營活動有關的現金為( )萬元。
答: 同學你好,老師正在計算,請稍后
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的










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